Olá…
No Compiere existem as ações “Anular” (Void) e “Estornar-Corrigir” (Reverse - Correct)… Eu testei as 2 ações e verifiquei que o resultado é o mesmo. O sistema marca a fatura original de acordo com a ação escolhida e gera uma nova fatura com valores negativos, imagino por causa da contabilidade…
Porém esse procedimento me parece estranho, principalmente na realidade brasileira… se um cliente precisa cancelar uma nota fiscal, por exemplo, não vai querer que o sistema crie outra nota fiscal “negativa” na sequência.
Outro fato que percebi é que nenhuma das 2 ações reverteu o estoque dos produtos da fatura, ou seja, o estoque permaneceu o mesmo após a fatura ser anulada/estornada.
Existe outra alternativa ou este processo também teria que ser “tropicalizado”?