Crio o pedido de compra, do tipo “importação” utilizando um fornecedor estrangeiro. Acerto os CFOP para 3.102 nas linhas.
Faço o recebimento e a fatura, bem abaixo na fatura seleciono no campo NF “Nota Fiscal Eletrônica”, copio as linhas do pedido e completo o documento.
Após isso eu já tenho uma nota na janela “Notas Fiscais (Entrada)”, porém a numeração não fecha com a série da NF-e, o tipo do documento alvo fica como “Nota Fiscal Brasil” (acredito que deveria ser nf-e), e diferente da janela “Nota Fiscal (Saída)”, não tenho como “reativar a nota fiscal” para fazer alterações e nem como “gerar o XML” da NF-e. Embora acredite que estas duas últimas coisas sejam mais fáceis de fazer pelo AD, porém o tipo do documento eu não sei onde alterar.
Se alguém puder me ajudar, agradeço muito.
Obrigado
Claudemir